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Apertura de la Justificación 

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Check ListIDActorSoporteTareaHerramientasInformación

A1

SGI


Clasificación del proyecto PORTALINVEl proyecto se clasificará en función del modelo de certificación que se vaya a justificar 

A2

Gestores

GECE


Asignación a la Justificación de los gastos SERPIS 

Pedir al personal de gestión que asigne los gastos en Serpis, pasarlo a estado PROPUESTA.


A3SISTEMA
Generación de los Árboles de la JustificaciónPORTALINV

Se recuperará la información disponible hasta la fecha de generación.

En aquellos casos en los que no se haya pasado a EN PROPUESTA los gastos de la justificación o no haber hecho la solicitud de asignación manual de gastos se deberá hacer una regeneración de la información en el árbol de justificación de PORTALINV 


A4Gestores 

Solicitud de operaciones de asignación manual













Solicitud de ficha de inventariable (si procede)


PORTALINV

Enviad solicitud de asignación manual, si procede, a través de la aplicación:

  • Crear nuevo ítem en la carpeta "Solicitudes manuales" 
  • En el apartado "Gasto asignable" descargar la excel_operaciones asignables 

Fuera de la aplicación: 

  • Eliminar las operaciones que no procedan y dejar en la excel SOLO aquellas que se quiera que se asignen manualmente.
  • Abrir el word de "Solicitud manual" y pegar las operaciones que se quieran solicitar para la asignación
  • Firmar por los responsables correspondientes dicha solicitud
  • Una vez firmada, generar pdf y subirlo a la aplicación de PORTALINV

En la aplicación PORTALINV:

  • Añadir al ítem creado inicialmente el pdf de la Solicitud manual firmada  
  • Añadir comentario en el propio ítem para avisar a SGI e inicien su asignación.

En caso de que no proceda la asignación manual de operaciones, enviad un comentario indicándolo también.


Solicitar por email otras solicitudes y subirlas al PORTALINV. Estas solicitudes son:

  • Solicitud de ficha de inventariable (Servicio de tesorería). Es raro que lo pidan en las instrucciones pero puede ser.  ¿Se podría pedir desde dentro de portalinv?



Recopilación de la Documentación

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Check List
ActorTareaHerramientasInformación

B1

Gestores

Revisión de la Documentación Generada por PORTALINV

PORTALINV

Se deberá revisar la documentación generada por PORTALINV

  • Nóminas de los participantes
  • Contratos participantes
  • Facturas
  • Certificados IRPF

B2GestoresRecopilación de Documentación DisponiblePORTALINV manual

Se debe buscar y recuperar la siguiente información del proyecto y subirla al PORTALINV

DocumentoCarpeta de PORTALINV
Nombramientos de los participantesPersonal→ Participante XXX→RNT/ Muface Personal→ Participante XXX->contratos/nombramientos
Certificado MUFACEPersonal→ Participante XXX->RNT/Muface

Ficha inventariable

Gasto Asignado->INVENTARIABLE

Contrato o documentación equivalente 

Gasto Asignado -> OTROS

En caso de asistencia técnica o servicios, subcontratación, aportar informe de los trabajos, justificación del mismo y contrato.(firmado por la empresa)

Contrato mayor

Gasto Asignado->INVENTARIABLE

B3GestoresSolicitudes de certificados

PORTALINV



Solicitar desde PORTALINV los certificados de pago de:

  • nóminas
  • RNT
  • tesorería

B4

Gestores

Participantes

Preparar Partes DEDICA

DEDICA

Email

Carpetas Windows

Los Gestores obtendrán desde PORTALINV/DEDICA los partes mensuales del periodo a justificar

Los partes se enviarán a cada participante y al IP (o quien corresponda) en el proyecto para su firma

Tras la firma serán devueltos a los Gestores y almacenados en Carpetas Propias en espera de la Tarea C1

dejarlo también en espera de la Tarea C1


B5

Gestores

Auditor

Memoria Técnica

Email


PORTALINV

Los IPs/Gestores del proyecto deberán preparar la memoria técnica del proyecto.

Después se mandará al auditor que una vez firmado lo devolverá a los Gestores

A su recepción se deberá subir a PORTALINV en la Carpeta Documentación General → Informe técnico 


B6

IP

SGI

Vicerrector 



Declaración Otras Ayudas 

PORTALINV

TACTICA

En espera de instrucciones desde AVI

AVISO: Esta Opción sólo debe hacerse cuando esté actualizado el modelo al del 2024

El Informe de Concurrencia estará generado en PORTALINV

El IP lo descargará y revisará. Tras firmarlo en PDF lo subirá a PORTALINV a la la Carpeta Documentación General → Declaraciones Externas

EL SGI lo recuperará y  lo remita por TACTICA a la firma del vicerrector. 

Lo reciben en el SGI para remitirle al Vicerrector  porque se no sabe si los IP pueden enviarle  por TACTICA al vicerrector para su firma.

Una vez firmado se subirá a PORTALINV en la carpeta Carpeta Documentación General → Declaraciones Externas


B7

Gestores

Preparar documentación de la Justificación

PORTALINV

Se debe recuperar la siguiente información relativa al PROYECTO  y subirla a PORTALINV en la opción de Documentación General del Proyecto

  • Acuerdo/resolución concesión de la ayuda  
  • Publicidad de los Resultados del Proyecto   
  • Foto y publicidad de la ayuda   
  • Declaración contratación pública  
  • Declaración responsable  genérica (Artículo 13) 


SGI

Preparar documentación de la Justificación

PORTALINV

Deberá recopilarse la información y subirla a PORTALINV en la carpeta de Personal→Documentación General

  • RLC (desde seguridad social los van enviando a partir de una solicitud que hacen desde el SGI y ellos envían los certificados y en el SGI  los colocan en sus carpetas. Ver si se puede automatizar esto. )  
  • Modelo 111 (esto lo envía mensualmente tesorería pero si se les dice en qué carpeta guardarlo lo meterían directamente) 
  • Modelo 190  (idem modelo 111)

B8

SGI

Prepara documentación de UPV

PORTALINV

Se debe recuperar la siguiente información relativa a la UPV y subirla a PORTALINV en la opción de Gestión de Documentación del Proyecto:

  • Estatutos 
  • Declaración vigencia domiciliación bancaria 
  • Justificación IVA no susceptible de recuperación /Certificado de prorrata (servicio Tª)
  • Certificado pago diferido Seguridad social 
  • Certificado de estar al corriente de AEAT (validez de 6 meses) Solicitud a Tª (Esto tesorería lo va actualizando en GEA)
  • Certificado de estar al corriente de ATV (validez de 6 meses) solicitud a Tª (esto tesorería lo va actualizando en GEA)
  • Certificado de estar al corriente de la Seguridad Social (validez de 6 meses) solicitud a SRH 
  • Tabla de retribuciones PAS y PDI 
  • Convenio colectivo 
  • Desglose nóminas del PDI (aclaración: doc que hizo Mariano) 

Gestión en la Aplicación AVI

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Check List
ActorTareaHerramientasInformación

C0

SGI

Alta Participantes AVI

Aplicación AVI

El SGI debe intruducir los participantes de cada proyecto para que puedan posteriormente introducir las horas de decicación


C1

Gestores

Participantes

Partes AVI

Aplicación AVI



Email

PORTALINV

Introducir los partes de dedicación en la aplicación AVI de cada participante.

Descargarlos en formato PDF y pasarlos al Participante para su firma

Descargar el resumen conjunto de todas las horas 

Recopilarlos conjuntamente con los generados en el paso B4

Enviar los partes y el resumen al auditor para su firma

Subir  SOLO LOS PARTES DEL AVI con un ZIP a PORTALINV a la carpeta: Personal->DNIXXX->Partes→partesAVI


C2

Auditor

SGI

Informe de Auditoría

Aplicación AVI

Email


El auditor revisa que toda la información ha sido subida correctamente en la APLICACIÓN del AVI

El auditor envía al SGI por email el Informe de auditoría firmado. 

El SGI lo sube a la aplicación AVI. 



C3

Auditor 

SGI

Vicerrector de innovación

Informe económico

Aplicación AVI

TÁCTICA

Email

PORTALINV

Desde la aplicación AVI, el SGI genera el informe económico, lo descarga y lo envía al auditor para su firma.

Una vez firmado, el auditor lo envía al SGI para que lo firme el vicerrector de innovación y lo envíe a la AVI por la carpeta ciudadana.

Una vez ha enviado el informe, el vicerrector envía por email al SGI el justificante de envío. 

El SGI subirá a PORTALINV el informe de auditor, el informe económico y el justificante de envío en la carpeta de Documentación General del Proyecto


Generación y entrega de la Documentación al AVI

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Check List
ActorTareaHerramientasInformación

D1

SGI

Revisión de la Documentación y Bloqueo

PORTALINV

Se revisa en el portal que toda la documentación es correcta.

Si hay errores se hace una comunicación a los gestores a través de PORTALINV en la carpeta o en el ítem

La información que sea válida se marca como OK en PORTALINV para que los gestores no puedan modificarla


D2

SGI

Generación del ZIP

PORTALINV

Carpetas Windows

Se generará el ZIP de la Justificación y se dejará en la estructura de carpetas del SGI


D3SGISubida de la info a la Aplicación AVIAplicación AVISe accederá a la aplicación AVI y se subirá toda la información






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