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titlePágina Provisional

OJO: Esta página es provisional y está en revisión

Apertura de la Justificación 

Comienzo:      Fin:  

Enviad solicitud de asignación manual, si procede, a través de la aplicación:

  • Crear nuevo ítem en la carpeta "Solicitudes manuales" 
  • En el apartado "Gasto asignable" descargar la excel_operaciones asignables 

Fuera de la aplicación: 

  • Eliminar las operaciones que no procedan y dejar en la excel SOLO aquellas que se quiera que se asignen manualmente.
  • Abrir el word de "Solicitud manual" y pegar las operaciones que se quieran solicitar para la asignación
  • Firmar por los responsables correspondientes dicha solicitud
  • Una vez firmada, generar pdf y subirlo a la aplicación de PORTALINV

En la aplicación PORTALINV:

  • Añadir al ítem creado inicialmente el pdf de la Solicitud manual firmada  
  • Añadir otras solicitudes subirlas al PORTALINV. Estas solicitudes son:Solicitud de ficha de inventariable (Servicio de tesorería). Es raro que lo pidan en las instrucciones pero puede ser.  ¿Se podría pedir desde dentro de portalinv?
    Check ListIDActorSoporteTareaHerramientasInformación
    •   
    A1

    SGI


    Clasificación del proyecto PORTALINVEl proyecto se clasificará en función del modelo de certificación que se vaya a justificar 
    •   

    A2

    Gestores

    GECE


    Asignación a la Justificación de los gastos SERPIS 

    Pedir al personal de gestión que asigne los gastos en Serpis, pasarlo a estado PROPUESTA.

    •   
    A3SISTEMA
    Generación de los Árboles de la JustificaciónPORTALINV

    Se recuperará la información disponible hasta la fecha de generación.

    En aquellos casos en los que no se haya pasado a EN PROPUESTA los gastos de la justificación o no haber hecho la solicitud de asignación manual de gastos se deberá hacer una regeneración de la información en el árbol de justificación de PORTALINV 

    •   
    A4

    Gestores 


    SGI


    Solicitud de operaciones de asignación manual








    Solicitud de ficha de inventariable (si procede)


    PORTALINV

    Manual








    email


    Revisar desde PORTALINV, apartado "GASTO ASIGNADO"  las operaciones de la clave, línea o otros que se quieran solicitar al SGI para que realicen la asignación manual.

    Generar el pdf de la solicitud de asignación manual con las operaciones seleccionadas y solicitar las firmas correspondientes. 

    Crear nuevo ítem en la carpeta "Solicitudes manuales"  para generar la solicitud de asignación manual, si procede, a través de la aplicación. (Añadir

    comentario en el propio ítem para avisar a SGI e inicien su asignación.)

    En caso de que no proceda la asignación manual de operaciones, enviad un comentario indicándolo también.



    Solicitar por email

    y

    subirla a PORTALINV creando un nuevo ítem en la carpeta "Solicitudes manuales", denominado "Ficha de inventario creada manualmente".




    Recopilación de la Documentación

    Comienzo:      Fin:  

    Nombramientos Personal→ Personal→ Participante XXX->contratos/nombramientos

    Gasto Asignado -> OTROS

    >INVENTARIABLEAVISO: Esta Opción sólo debe hacerse cuando esté actualizado el modelo al del 2024Foto y publicidad ayuda   
  • RLC (desde seguridad social los van enviando a partir de una solicitud que hacen desde el SGI y ellos envían los certificados y en el SGI  los colocan en sus carpetas. Ver si se puede automatizar esto. )  
  • Modelo 111 (esto lo envía mensualmente tesorería pero si se les dice en qué carpeta guardarlo lo meterían directamente) (idem modelo 111) prorrata (servicio Tª) Solicitud a Tª (Esto tesorería lo va actualizando en GEA) solicitud a Tª (esto tesorería lo va actualizando en GEA) solicitud a SRH PDI (aclaración: doc que hizo Mariano) 
    Check List
    ActorTareaHerramientasInformación
    •   

    B1

    Gestores

    Revisión de la Documentación Generada por PORTALINV

    PORTALINV

    Se deberá revisar la documentación generada por PORTALINV

    • Nóminas de los participantes
    • Contratos participantes
    • Facturas
    • Certificados IRPF
    •   
    B2GestoresRecopilación de Documentación DisponiblePORTALINV manual

    Se debe buscar y recuperar la siguiente información del proyecto y subirla al PORTALINV

    DocumentoCarpeta de PORTALINV

    :

    • Información relacionada con el personal
      • Certificado MUFACE
      • de los participantes
        • Personal

    Participante XXX→RNT/ Muface

    Certificado MUFACEPersonal→ Participante XXX->RNT/Muface

    Ficha inventariable

    Gasto Asignado->INVENTARIABLE

    Contrato o documentación equivalente 

    Personal

    Image Added

      • Nombramientos de los participantes funcionarios 
        • Personal

    → Participante XXX→ contratos/nombramientos

    • Información relacionada con el gasto asignado
      • Ficha inventariable (si procede)

    → Gasto Asignado -> INVENTARIABLE

      • Foto del equipamiento con la etiqueta de publicidad 

    Gasto Asignado -> INVENTARIABLE

      • Contrato o documentación equivalente

    → Gasto Asignado -> OTROS

    Nota: En caso de asistencia técnica o servicios, subcontratación, aportar informe de los trabajos, justificación del mismo y contrato.(firmado por la empresa)

      • Contrato mayor

    Gasto Asignado -

    > INVENTARIABLE


          •   
    B3GestoresSolicitudes de certificados

    PORTALINV



    Solicitar desde PORTALINV los certificados de pago de:

    • nóminas
    • RNT
    • tesorería
    •   

    B4

    Gestores

    Participantes

    Preparar Partes DEDICA

    DEDICA

    Email

    Carpetas Windows

    Los Gestores obtendrán desde PORTALINV/DEDICA los partes mensuales del periodo a justificar.

    Descargar desde PORTALINV - "DEDICA confirmados" los partes de dedicación mensuales del periodo a justificar para la firma, y subirlos manualmente a PORTALINV, una vez firmados.

    Nota: LOS PARTES EN BORRADOR NO SON ELEGIBLES.

    Los partes confirmados se enviarán a cada participante y al IP (o quien corresponda) en el proyecto para su firma. 

    Tras la firma serán devueltos a los Gestores y almacenados en Carpetas Propias en espera de la Tarea C1

    dejarlo también en espera de la Tarea C1

    •   

    B5

    Gestores

    Auditor

    Memoria Técnica

    Email


    PORTALINV

    Los IPs/Gestores del proyecto deberán preparar la memoria técnica del proyecto.

    Después se mandará al auditor que una vez firmado lo devolverá a los Gestores

    A su recepción se deberá subir a PORTALINV en la Carpeta Documentación General → Informe técnico 

    •   

    B6

    IP

    SGI

    Vicerrector 



    Declaración Otras Ayudas 

    PORTALINV

    TACTICA

    Advertencia
    titleEn espera de instrucciones desde AVI

    El Informe de Concurrencia estará generado en PORTALINV

    El IP lo descargará y revisará. Tras firmarlo en PDF lo subirá a PORTALINV a la la Carpeta Documentación General → Declaraciones Externas

    EL SGI lo recuperará y  lo remita por TACTICA a la firma del vicerrector. 

    Una vez firmado se subirá a PORTALINV en la carpeta Carpeta Documentación General → Declaraciones Externas

    •   

    B7

    Gestores

    Preparar documentación de la Justificación

    PORTALINV

    Se debe recuperar la siguiente información relativa al PROYECTO  y subirla a PORTALINV en la opción de Documentación General del Proyecto

    • Acuerdo/resolución concesión de la ayuda  
    • Publicidad de los Resultados del Proyecto   
    • Publicidad de la
    • ayuda concedida
    • Declaración contratación pública  
    • Declaración responsable  genérica (Artículo 13) 
    •   


    SGI

    Preparar documentación de la Justificación

    PORTALINV

    Deberá recopilarse la información y subirla a PORTALINV en la carpeta de Personal→Documentación General

    • RLC 
    • Modelo 111 
    • Modelo 190  
    •   

    B8

    SGI

    Prepara documentación de UPV

    PORTALINV

    Se debe recuperar la siguiente información relativa a la UPV y subirla a PORTALINV en la opción de Gestión de Documentación del Proyecto:

    • Estatutos 
    • Declaración vigencia domiciliación bancaria 
    • Justificación IVA no susceptible de recuperación /Certificado de
    • prorrata 
    • Certificado pago diferido Seguridad social 
    • Certificado de estar al corriente de AEAT (validez de 6 meses)
    •  
    • Certificado de estar al corriente de ATV (validez de 6 meses)
    •  
    • Certificado de estar al corriente de la Seguridad Social (validez de 6 meses)
    •  
    • Tabla de retribuciones PAS y PDI 
    • Convenio colectivo 
    • Desglose nóminas del
    • PDI 

    Gestión en la Aplicación AVI

    Comienzo:      Fin:  

    Check List
    ActorTareaHerramientasInformación
    •   
    C0

    SGI

    Alta Participantes AVI

    Aplicación AVI

    El SGI debe introducir los participantes de cada proyecto para que puedan posteriormente introducir las horas de dedicación

    •   
    C1

    Gestores

    Participantes

    Partes AVI

    Aplicación AVI



    Email

    PORTALINV

    Introducir los partes de dedicación en la aplicación AVI de cada participante.

    Descargarlos en formato PDF y pasarlos al Participante para su firma

    Descargar el resumen conjunto de todas las horas 

    Recopilarlos conjuntamente con los generados en el paso B4

    Enviar los partes y el resumen al auditor para su firma

    Subir  SOLO LOS PARTES DEL AVI con un ZIP a PORTALINV a la carpeta: Personal->DNIXXX->Partes→partesAVI

    •   
    C2

    Auditor

    SGI

    Informe de Auditoría

    Aplicación AVI

    Email


    El auditor revisa que toda la información ha sido subida correctamente en la APLICACIÓN del AVI

    El auditor envía al SGI por email el Informe de auditoría firmado. 

    El SGI lo sube a la aplicación AVI. 


    •   
    C3

    Auditor 

    SGI

    Vicerrector de innovación

    Informe económico

    Aplicación AVI

    TÁCTICA

    Email

    PORTALINV

    Desde la aplicación AVI, el SGI genera el informe económico, lo descarga y lo envía al auditor para su firma.

    Una vez firmado, el auditor lo envía al SGI para que lo firme el vicerrector de innovación y lo envíe a la AVI por la carpeta ciudadana.

    Una vez ha enviado el informe, el vicerrector envía por email al SGI el justificante de envío. 

    El SGI subirá a PORTALINV el informe de auditor, el informe económico y el justificante de envío en la carpeta de Documentación General del Proyecto


    Generación y entrega de la Documentación al AVI

    Comienzo:      Fin:  

    Check List
    ActorTareaHerramientasInformación
    •   
    D1

    SGI

    Revisión de la Documentación y Bloqueo

    PORTALINV

    Se revisa en el portal que toda la documentación es correcta.

    Si hay errores se hace una comunicación a los gestores a través de PORTALINV en la carpeta o en el ítem

    La información que sea válida se marca como OK en PORTALINV para que los gestores no puedan modificarla

    •   
    D2

    SGI

    Generación del ZIP

    PORTALINV

    Carpetas Windows

    Se generará el ZIP de la Justificación y se dejará en la estructura de carpetas del SGI

    •   
    D3SGISubida de la info a la Aplicación AVIAplicación AVISe accederá a la aplicación AVI y se subirá toda la información