- -

Árbol de páginas

Versiones comparadas

Clave

  • Se ha añadido esta línea.
  • Se ha eliminado esta línea.
  • El formato se ha cambiado.

...

En este documento se explica la estructura de la documentación en el árbol de PORTLINV PORTALINV para los proyectos AVI.

Se indica en cada una de las carpetas que qué información se generará automáticamente y que qué información y documentos se deberán subir por  por los confeccionadores o por el SGI.

Explicación de los apartados del árbol

SOLICITUDES
Solicitud de documentos a RRHH y Tesorería

Botón derecho/nueva solicitud/Tipo solicitud

Image Added


Se desplegarán 3 tipos de solicitudes.

...

    • Pantalla izquierda: todas las personas dadas de alta en el proyecto. Seleccionar con doble clic las personas de las que necesitamos recibir el certificado de pago de la nómina.
    • Pantalla derecha: personas seleccionadas de las que recibiremos los certificados de pago de las nóminas.

Nota: Si se realiza primero la solicitud del pago de nóminas, antes de finalizar la misma, la propia aplicación dará opción a generar al mismo tiempo la solicitud de RNT.

Solicitud de RNT aparecen dos pantallas:

...

Solicitud de certificados de pago de tesorería: Aparece en la pantalla el listado de conceptos de gasto.

    • Pichando Pinchando en el concepto de gasto, aparece un listado con todos los gastos asignados, del concepto seleccionado.
  •  
    • Seleccionar los gastos de los que se quiere recibir el justificante de pago y después pinchar el botón “añadir seleccionados"
    • Añadir fecha máxima de resolución (mínimo tres días hábiles)

...

Seleccionando SI, la solicitud llega al Servicio de Tesorería, el cual cargará los certificados de pago en la carpeta correspondiente.

 

Solicitudes manuales

Seleccionamos SOLICITUDES MANUALES/NUEVO. Crear nuevo ítem en la carpeta de "Solicitudes manuales". 

Image Added

Se abre una ventana en la que seleccionamos tipo de ítem:

    • Asignación manual gasto de la clave .Asignación manual y personal en línea.

Image Removed

    • Ficha de inventario creada manualmente


En el caso de la "AsIgnación manual de gastos", una vez generado Generado el nuevo ítem, debemos generar fuera de la aplicación el pdf de la "solicitud de asignación manual" firmado y adjuntarlo al ítem generado. 

La "solicitud de asignación manual" la podéis encontrar en la intranet, apartado "Justificación subvenciones", impresos "Asignación manual de operaciones línea I+D".

Image Added

Para ello, en el apartado "Gasto asignado" :

...

En la aplicación PORTALINV:

  • Añadir al Pinchando el ítem creado inicialmente, añadir el pdf de la Solicitud manual firmada  firmada  arrastrando el pdf
  • Añadir comentario en el propio ítem para avisar a SGI e inicien su asignación.

En caso de que no proceda la asignación manual de operaciones, enviad un comentario indicándolo también.

Para las solicitudes de ficha de inventario, se debe pedir por fuera de portalinv y subirla de modo manual con la generación de un nuevo ítem de "Ficha de inventario creada manualmente"


PERSONAL
Documentación General de participantes

...

  • RLC: carga automática por parte del SGI
  • 101/111

...

  • : carga automática por parte del SGI
  • 190: carga automática por parte del SGI
Documentación de cada participante

...

    • Contratos: carga automática
    • Nombramientos: Se sube manualmente por el confeccionador. Ver el procedimiento anterior del apartado RNT/Muface para generar el nuevo ítem de "Nombramientos (manual)" y a continuación, seleccionar el tipo de ítem, indicando el nombre del documento y guardar.

...

Pago nóminas: carga automática si el confeccionador lo ha solicitado desde la sección “Solicitudes”Solicitudes.

Partes: incluye cuatro carpetas (de las personas que han imputado horas al proyecto en la aplicación de DEDICA I+D+I)

  • DEDICA borradores: carga automáticamente los partes no confirmados
  • DEDICA confirmados: carga automáticamente los partes confirmados. Hay que descargar  solo los partes del proyecto, descargarlos, generar un zip y firmarlos.
  • DEDICA firmados: carga manual por el a PORTALINV los partes firmados por parte del confeccionador
  • AVI firmados: carga manual a PORTALINV por el confeccionador siguiendo las siguientes instrucciones.

Recibiréis una comunicación vía email desde PORTALINV, donde se os informará que disponéis de un Excel con las horas mensuales de cada participante, para que el responsable del proyecto complete las columnas y podáis subir las tareas y actividades a la aplicación de la AVI.
El enlace es:  https://aplics.innoavi.es/justifica/#/
Pinchando en cuenta/inicio de sesión se abre una ventana en la que tenéis que introducir
NOMBRE DE USUARIO:
CONTRASEÑA:
Una vez dentro del proyecto seleccionar GASTOS SUVENCIONABLES/PERSONAL PROPIO/JUSTIFICAR. En ese momento aparece el listado de participantes.
Seleccionar botón IMPUTACIONES, y EDITAR  los meses en los que se imputan horas.
Rellenar las celda ACTIVIDAD DEL PROYECTO, TAREAS REALIZADAS, HORAS IMPUTADAS.
Por favor, respetad las horas del EXCEL que os hemos enviado, para que cuando el auditor compruebe las horas de la aplicación, estas coincidan con las horas registrada en DEDICA.
Por último, agradeceríamos que no modificarais los datos y documentos que os encontrareis subidos a la aplicación.  ya están subidos a la aplicación.
Como último paso: Descargad el pdf de la aplicación de la AVI, firmadlo y subidlo a PORTALINV (Partes/AVI firmados)

Grupos de Gasto Asignado

FUNGIBLE

  • Carga automáticamente las facturas correspondientes a los gastos asignados en la justificación de SERPIS
  • El servicio de Tesorería y Gestion del presupuesto los certificados de pago bancarios solicitados

...

  • Certificado de pago de gastos: carga automática si el confeccionador lo ha solicitado previamente desde la sección “Solicitudes”.

INVENTARIABLE

En caso de material INVENTARIABLE, se debe subir de modo manual a PORTALINV, foto del equipamiento adquirido con etiqueta de publicidad y el número de serie o bastidor si no figura en la factura.


NO ELEGIBLE

OTROS

  • En el caso de CONTRATOS CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS EXTERNOS ASISTENCIA TÉCNICA, se debe subir de modo manual a PORTALINV, un contrato o documento equivalente (por ejemplo presupuesto aceptado, hoja de encargo…) y un informe firmado por el proveedor.
  • Subir a PORTALINV, de modo manual, la publicidad de los resultados en formato libre.


Image AddedImage Added




PERSONAL

VIAJES 

Documentación General de la Justificación

Informes

  • Memoria Técnica, se subirá de modo manual al PORTALINV, firmada por el investigador principal, dejando pie de firma para el auditor. Desde el SGI se enviará a la firma del auditor.

          La memoria técnica, en el caso de PROYECTOS (referenciados como INNEST), es única para toda la agrupación.

          La memoria técnica tendrá carácter global e incluirá todas las actividades realizadas correspondientes a todo el periodo de ejecución y resultado final del proyecto. 

Image Added

Nota: recordad que la capacidad máxima del Informe es de 8MB.

  • Informe económico se obtendrá de la aplicación del AVI y se subirá desde el SGI a PORTALINV.

  • Informe de auditoria se subirá desde el SGI a PORTALINV.

Declaraciones externas

  • Declaración de otras ayudas (DOC. 4): Se descargará de PORTALINV, para la firma del IP y se subirá de nuevo a PORTALINV firmado.


IVA

OTROS

  • Indicadores: subir a PORTALINV, apartado Documentación general de justificación /otros, un documento Word con la siguiente información.

Image Added

    • Denominación del resultado: Patente, Prototipo, CPI, Nuevo servicio y/o producto, Personal de innovación, Otros.
    • Tipología de transferencia: Contratación de personas cuya función es favorecer la investigación aplicada y orientada a resultados, Descripción del potencial y procesos previstos para implementar, Gestión del knowhow generado, Gestión de la Vigilancia Tecnológica de la empresa, Gestión de las Patentes de la empresa, Gestión de las Subvenciones de I+D, Gestión de proyectos de I+D, Colaboración con la Dirección Tecnológica



Documentación General del Proyecto

...

Documentación General UPV

Dicha documentación se subirá a PORTALIINV por parte del SGI:

  • Estatutos 
  • Declaración vigencia domiciliación bancaria 
  • Justificación IVA no susceptible de recuperación /Certificado de prorrata 
  • Certificado pago diferido Seguridad social 
  • Certificado de estar al corriente de AEAT (validez de 6 meses) 
  • Certificado de estar al corriente de ATV (validez de 6 meses) 
  • Certificado de estar al corriente de la Seguridad Social (validez de 6 meses) 
  • Tabla de retribuciones PAS y PDI 
  • Convenio colectivo 
  • Desglose nóminas del PDI